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Careers

内控内审

岗位职责:

1.负责具体业务的风险调查及分析报告的填写;

2.负责具体业务资料审核.查证.现场调查;

3.组织开展公司内控制度调研.评价工作,并提供相关完善改进建议,跟进整改情况的落实;

4.协助参与公司重大事项(投资并购.重大招投标.办公自动化应用等)业务中所需完成的工作;

5.监管并购子公司的财务问题;

6.完成领导交办的其他工作。

 

任职要求:

1.经济学.金融学.企业管理等相关专业本科学历;

2.注册会计师.国际注册内部审计师优先;

3.3年以上企业内控内审会计师事务所工作经验,有集团财务工作经验者优先;

4.1年以上团队管理经验;

5.具备一定的调查分析与报告写作能力,

6.能接受外派者优先。


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